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S2-集团审计运营经理(深圳)
工作职责
协助部门负责人建设和完善审计工作体系流程和管控,包括不限于:
协助年度审计计划的制定和组织安排实施,定期及不定期监督实施情况,及时预警进度风险,帮助协调资源冲突;
帮助优化内部审计工作流程,支持搭建和完善审计作业系统,承担审计质量控制管理体系完善和执行任务;
协助部门负责人管理部门人力资源,如人力信息整理、能力标签体系搭建和应用、人力资源使用调配、资源利用率分析和预警、团队T队建设等;
承担部分项目审计工作任务,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范;
统筹其他有关部门管理事务,如团建、培训、文化建设等。
工作要求
3年或以上大中型企业审计、内控或相关工作经验;
对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识;
有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题;
具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力;
有以下经验和技能者优先考虑:
1)拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验;
2)有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力;
3) 熟悉互联网行业法律、税务、财务各方面监管要求;
4) 有CIA、CISA资格优先。
S2-海外业务审计经理(深圳)
工作职责
参与海外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程;
独立或领导团队实施风险导向的海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告;
跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告;
协助海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。
工作要求
5年或以上大中型跨国或海外企业审计、内控或相关工作经验;
对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识;
有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题;
具备优秀的跨国项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 英语可作为工作语言;
有以下经验和技能者优先考虑:
1)拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等;
2)有跨国企业审计相关经验,具备跨国项目管理能力,及国际化视野;
3)有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力;
4)熟悉互联网海外业务相关法律、税务、财务各方面监管要求;
5)有ACCA、AICPA、CFA、CISA等资格优先。
S2-IEG财务管理(投资公司管理)(深圳)【HR-S】
工作职责
1、负责投资公司的日常财务预算、监督、报告及预警;
2、负责协调和推动投资公司财务提升及优化等需求;
3、负责派出投资公司董事决策提供支持;
4、负责建立和完善投资公司相关的管理流程和制度。
工作要求
1、会计或财务等相关专业本科以上学历,具有国际认可的海外相关资格者优先考虑;
2、8-10年财务相关工作经验,以及企业财务管理相关经验者优先考虑;
3、具备较强的财务管理能力和丰富的经验,有较强的项目管理和团队管理能力和经验;
4、流利的英语口语和优秀的英语沟通能力,能用英语与国外合作伙伴顺畅沟通;
5、工作认真细致洞察力强,具备创新能力,适应能力强,好学,能接受挑战;
6、爱好游戏,责任感强,良好的沟通协调能力和团队合作精神,开放的心态;
7、为人忠诚,具有高度职业道德;
8、有投资及投资管理相关工作经验者优先考虑。
S2-IEG财务管理(国内发行投后管理)(深圳)
工作职责
1、整合沉淀公司内外部资源,搭建投资公司支撑体系,建立稳定高效的合作沟通机制;
2、负责建立和完善投资公司相关的管理流程和制度;
3、负责投资公司的日常财务监督及预警;
4、负责协调和推动投资公司财务数据提升及优化等需求;
5、为投资公司重组、投融资、增资等事宜提供策略和决策支持;
工作要求
会计或财务等相关专业本科以上学历,具有CICPA或国际认可的海外相关资格者优先考虑;
8年以上财务相关工作经验,兼具四大审计及相关工作经验,以及企业财务管理相关经验者优先考虑;
具备较强的财务管理能力和丰富的经验,有较强的项目管理和团队管理能力和经验;
工作认真细致洞察力强,具备创新能力,适应能力强,好学,能接受挑战;
爱好游戏,责任感强,良好的沟通协调能力和团队合作精神,开放的心态;
有投资及投资管理相关工作经验者优先考虑,以及流利的英语口语和沟通能力更佳。
S2-账务中心总账会计(金融科技业务方向)【深圳】
工作职责
1、 负责协同相关团队制定集团金融科技业务财务核算方案,并推动落地执行,定期回顾方案执行的有效性;
2、 依据会计准侧和业务场景梳理金融科技业务核算处理规则,编制或优化会计手册,持续推进文档建设;
3、 完善单体公司层面财务管理流程, 识别财务报告风险,并进行风险把控和预警;
4、 独立跟进跨部门协作和沟通,与前后端等相关团队紧密合作,推动常规核算及管理分析工作的持续优化。
工作要求
1、 财务或金融相关专业背景,本科及以上学历;
2、 具备5年以上金融行业工作经验,包括银行、消金公司、网络小贷等相关行业核算、报告、审计相关工作经验,熟悉金融监管的要求及有关法律法规;
3、 具备互联网思维和创新及开拓能力,较强学习能力和对快速变化业务的适应能力,良好的沟通推动和组织协调能力;
4、 熟悉CAS、IFRS或US GAAP,具备CICPA、ACCA等专业资格优先;
5、 具备良好的英文读写能力,熟练操作办公软件,Oracle经验优先。
顺丰
审计专员【全国多地】
招聘公司:顺丰速运有限公司
学历要求:大学本科
经验要求: 3-5年
薪酬范围:面议
工作职责:
1、开展总部/子公司职能部门经营管理审计实务工作手册编修与维护;
2、开展总部/子公司职能部门经营管理当中风险监控模型的建设和数字化审计研究;
3、分析与识别经营管理当中的制度流程缺陷和经营重大风险;
4、参与制订总部/子公司职能部门年度经营管理审计和离任审计计划,并实施审计工作,出具切实可行的审计建议,跟进审计问题的整改,促进公司健康良性发展;
5、需肩负审计项目负责人,带领项目成员按质按量按时完成审计项目;同时根据工作能力和业绩表现安排分管对接相关职能部门的审计风险研究及日常工作对接;
6、不断完善内审制度流程,不断创新内审工作法。
岗位要求:
1、本科及以上学历,5年以上大型上市公司内部审计工作经验,或四大会计师事务所审计及咨询工作经验;
2、有团队管理经验或审计项目负责人经验,持有内审师CIA证、CPA证或ACCA证;
3、具备较强的沟通协调能力、风险洞察能力和数据处理能力;
4、具备良好的团队合作精神、高度的责任感。
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12月18日